附件:
共青团乐平市委员会2025年部门预算
目 录
第一部分共青团乐平市委员会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分共青团乐平市委员会2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分共青团乐平市委员会2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分共青团乐平市委员会概况
一、部门主要职责
(一)部门主要职责
1、行使中共乐平市委赋予的领导全市共青团、青联和少先队工作的职权,对全市性青少年社团组织进行指导和管理。
2、参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。
3、协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4、调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年工作理论和青少年思想教育问题,提出相应的对策;开展各种有益的活动,提高青少年政治思想、科学文化素质;研究预防青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育和未成年人保护工作。
5、协助政府教育部门组织中、小学学生开展各具特色的教育和活动,维护学校稳定和社会安定团结。
6、组织和带领青年在国家经济建设中发挥主力军和突击队作用。
7、会同有关部门做好青少年工作和市内外青少年组织、团体交流工作;做好青年统战对象的团结教育工作。
8、承担市委、市政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
共青团乐平市委员会共有预算单位1个。编制人数7人,其中:行政编制7人。实有人数7人,其中:在职人数6人,退休人员1人。
第二部分共青团乐平市委员会2025年部门预算表
(详见附表)
第三部分共青团乐平市委员会2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
- 收入预算情况
2025年共青团乐平市委员会收入预算总额为177.94万元,较上年预算安排增加9.25万元;财政拨款收入147.94万元,较上年预算安排增加9.25万元;其他收入30万元,较上年预算安排持平。
- 支出预算情况
2025年共青团乐平市委员会支出预算总额为177.94万元,较上年预算安排增加9.25万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出87.84万元,较上年预算安排增加5.31万元;其中:工资福利支出74.69万元,商品和服务支出13.03万元;对个人和家庭的补助支出0.12万元,资本性支出0万元。项目支出47.64万元,其他收入30万元,较上年预算安排减少8.52万元。
按支出功能分类划分:一般公共服务支出160.04万元,较上年预算安排增加10.49万元;社会保障和就业支出8.3万元,较上年预算安排减少1.37万元;卫生健康支出3.7万元,较上年预算安排增加0.05万元;住房保障支出5.91万元,较上年预算安排增加0.09万元。
- 财政拨款支出情况
2025年共青团乐平市委员会财政拨款支出预算147.94万元,较上年预算安排增加9.25万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出87.84万元,较上年预算安排增加5.31万元;其中:工资福利支出74.69万元,商品和服务支出13.03万元;对个人和家庭的补助支出0.12万元,资本性支出0万元。项目支出47.64万元,其他收入30万元,较上年预算安排减少8.52万元。
按支出功能分类划分:一般公共服务支出130.04万元,较上年预算安排增加10.49万元;社会保障和就业支出8.3万元,较上年预算安排减少1.37万元;卫生健康支出3.7万元,较上年预算安排增加0.05万元;住房保障支出5.91万元,较上年预算安排增加0.09万元。
(四)政府性基金情况
2025年共青团乐平市委员会政府性基金支出预算为0万元。
按支出项目类别划分:本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
按支出项目类别划分:本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2025年共青团乐平市委员会国有资本经营支出预算为0万元。
按支出项目类别划分:本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
按支出项目类别划分:本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
- 机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算13.03万元,较上年预算增加持平。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额2万元,其中:部门集中采购0万元,分散采购2万元,政府购买服务0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般业务用车实有数0辆,特殊业务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。
(九)工作经费项目情况说明
1)项目概述:西部计划项目志愿者经费,用于保障西部计划志愿者生活补助、社会保险等。
2)立项依据:上级团委工作要求
3)实施主体:共青团乐平市委员会
4)实施方案:按照有关精神实施
5)实施周期:2025年1月1日—2025年12月31日
6)年度预算安排:38.64万元
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年共青团乐平市委员会“三公”经费年初预算安排0.3万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务接待费0.3万元,与上年持平。
公务用车运行维护费0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高效委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
- 相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公“经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。